بررسی عوامل ریسک و ارائه گزارش کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 501

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHCONF01_380

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی عوامل ریسک کنترل داخلی و ویژگی شرکت هایی است که گزارش کنترل های داخلی را برای سال 1392 ارائه نموده اند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است. برای بررسی این موضوع در این پژوهش اطلاعات مالی 266 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال مالی 1392 بررسی شده است. مدل پژوهش با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش در ارتباط با عوامل ریسک کنترل های داخلی بیانگر آن است که شرکت هایی که نقاط ضعف کنترل های داخلی را افشا نموده اند دارای عملیات گستردهتر، استعفای بیشتر حسابرسان، تغیر ساختار بیشتر و محدودیت در منابع مالی جهتسرمایه گذاری در کنترل های داخلی هستند. همچنین در ارتباط با ویژگی شرکت هایی که قادر به ارائه گزارش کنترل های داخلی بوده اند دریافتیم کهاین شرکتها، شرکتهای بزرگتری هستند، دارای نظارت مالکان نهادی بالاتری هستند. همچنین بین ارائه گزارش کنترلهای داخلی و نوع صنعتارتباط معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

کنترل های داخلی ، قانون ساربینز آکسلی ، عوامل ریسک کنترل های داخل

نویسندگان

فردین خضری

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه کردستان

محمدصادق محمدی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • اسدی، مرتضی. (1391). « راه دشوار پیاده سازی کنترل‌های داخلی ...
  • انصاری، عبدالمهدی و حسین شفیعی (1388). "بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی ...
  • پوریانسب، امیر. (1392). « نقد و نظر: کنترل داخلی مغفول ...
  • حساس‌یگانه، یحیی و غلامحسین تقی‌نتاج‌ملکشاه (1385). "رابطه گزارش کنترل‌های داخلی ...
  • شمس احمدی، منصور (1391). « شرایط برای اظهارنظر حسابرسان نسبت ...
  • قربانی، محمد. (1386). « ارزیابی مدیریت از کنترل‌های داخلی: الزامات ...
  • قنبریان، رضا. (1390). « دانشنامه‌ی حسابداری کنترل داخلی: کنترل داخلی ...
  • مشیرزاده، همایون. (1391). « چالش استقرار سیستم کنترل‌های داخلی در ...
  • Ashbaugh- Skaife, H., Collins, D. W., & Kinney, W. R., ...
  • Beneish, M. B., Billings, M. B., & Hodder, L. D. ...
  • Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. (2007). Determinants of ...
  • Hammersley, J. S., Myers, L. A., & Shakespeare, C. (2008). ...
  • Osaki, S. (Sep. 2010). Is the internal control reporting system ...
  • Riku Nishizaki., Yudai Takano., Fumiko Takeda. (2011). « Information Content ...
  • نمایش کامل مراجع